RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Gemensamma kyrkofullmäktige
Föredragningslista 23.04.2026/Ärendenr. 9
| Föregående ärende | Följande ärende | |
| 8 | Kiinteät kulut sekä paino- ja jakelukulut v. 2027 seurakuntayhtymittäin eriteltynä | |
| 9 | Vuodet 2021-2025 ja TA 2025 - 2026 sekä kehys 2027 |
Budgetramen för den gemensamma medieförrättningen och Helsingfors kyrkliga samfällighets betalningsandel för år 2027
Gemensamma kyrkofullmäktige 23.04.2026 27/00.01.01/2026 |
|
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1) konstatera att direktionen för Kirkko ja kaupunki vid sitt möte 3.3.2026 § 25 beslutat ställa 4 917 000 euro som ram för medieförrättningens budget år 2027.
2) godkänna Helsingfors kyrkliga samfällighets andel i medieförrättningen 2027 till
2 654 949 euro.
Behandling
Beslut
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2026 § 98
|
|
Föredragande Ställf. samfällighetens direktör Forsén Stefan
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkorådet beslutade föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1) konstatera att direktion för Kirkko ja kaupunki vid sitt möte 3.3.2026 § 25 beslutat ställa 4 917 000 euro som ram för medieförrättningens budget år 2027.
2) godkänna Helsingfors kyrkliga samfällighets andel i medieförrättningen 2027 till 2 654 949 euro.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Beslutshistorik
Kirkko ja kaupungin johtokunta 03.03.2026 § 25
|
|
Föredragande Ställf. samfällighetens direktör Silander Juha
Beslutsförslag
Direktionen för Kirkko ja kaupunki
1) beslutar ställa 4 917 000 euro som ram för medieförrättningens budget år 2027.
2) konstaterar att de fasta kostnaderna utgör 2 155 000 euro av ramen för medieförrättningen år 2027. För tryck- och distributionskostnader reserveras sammanlagt 2 762 000 euro för kostnaderna av 17 printtidningar.
3) konstaterar att avtalsparterna för den gemensamma medieförrättningen kan enligt avtalet beställa extra nummer av tidningen om de så önskar. I sådana fall ska de stå för de faktiska kostnaderna för tryck och distribution av tidningarna i fråga.
4) konstaterar att de fasta kostnaderna faktureras av avtalsparterna i förhållande till medlemsantalet och tryck- och distributionskostnaderna faktureras enligt det faktiska resultatet.
5) behandlar parternas uppskattade betalningsandelar och sänder dem till avtalsparternas beslutföra organ för godkännande.
6) beslutar att medieintäkterna hänförs till fasta kostnader.
Behandling
Under handläggningen fördes 17 anföranden.
Beslut
Enligt förslaget.
Redogörelse
Ramen för år 2027 har beräknats enligt 17 printtidningar. Med andra ord är utgångspunkten att även de kyrkliga samfälligheterna i Helsingfors och Vanda bestämmer sig för att öka antalet utgivningar med en utgivning jämfört med innevarande år. Om Esbo och Grankulla vill ta ett extra nummer betalar de tryck- och distributionskostnaderna enligt de faktiska kostnaderna. Detta har inte beaktats i den gemensamma ramen. I bokslutet för 2025 visas det extra numret som realiserad kostnad och motsvarande inkomst.
Till kostnaderna för tryck och distribution har räknats en höjningsmån på cirka 2 procent och de tidningar som distribueras i ställningar. Tryck- och distributionskostnaderna för en tidning av normal storlek är över 160 000 euro, varav Helsingfors och Vandas andelar uppgår till sammanlagt cirka 120 000 euro. Det totala beloppet har dock inte lagts till i ramen, eftersom man enligt bokslutet för 2025 underskred ramen. Anledningen till detta är att tryckeriet inte höjde sina priser och även ökningen av distributionen var måttlig. Därför har bara 57 000 euro extra avsatts för tryck- och distributionskostnader i ramen.
I ramen har 2 155 000 euro avsatts för fasta kostnader. Summan är densamma som i ramen för år 2026, även om personalkostnaderna har förberetts för den kommande löneförhöjningen nästa år. I förhållande till budgeten för 2026 kommer de fasta kostnaderna att stiga med cirka 20 000 euro. Bokslutet för 2025 var mycket bra och man sparade på fasta kostnader. Som nämndes vid direktionens föregående möte används sparandet till nya webbplatser för Kirkko ja kaupunki och Julradion och det är en omfattande investering under flera år. I detta sammanhang är avsikten att i de fasta kostnaderna avsätta lite mer pengar för IKT-utgifter i budgeten. I stället dras 40 000 euro av från expertarvoden.
De fasta kostnadernas nivå har nu under flera år legat betydligt under bokslutsnivån för år 2022, dvs. 2 350 000 euro. I enlighet med detta mål har man gjort framsteg även om man samtidigt har ökat satsningarna på onlinemedia i enlighet med kanalplanen.
Kirkko ja kaupunkis samt julradions reklamintäkter och övriga intäkter beräknas år 2027 ligga på ungefär samma nivå som i år. Mediernas intäkter är fördelade på fasta kostnader.
Kostnaderna för avtalsparterna framgår i bilagan där fasta kostnader beräknats i förhållande till medlemsantalen per 31.12.2025 och tryck- och distributionskostnader i förhållande till den faktiska faktureringen.
Grund för befogenhet
Förvaltningsstadgan 3 kap. 1 § 1 mom.
Förvaltningsstadgan 4 kap. 7 § 5 punkt
Förvaltningsstadgan 4 kap. 8 § 1 mom. 13 punkt
Förvaltningsstadgan 6 kap.
Tilläggsuppgifter
chefredaktör Pauli Juusela, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi, 09 2340 4020
Distribution
Esbos och Vandas kyrkliga samfälligheter samt Kauniaisten suomalainen seurakunta
| Föregående ärende | Följande ärende | |